• 内部控制 内控体系框架测试与内控缺陷流程梳理内控自评价内部审计
  • 行业实践 重点行业案例研究专项风险管理企业实践财务管理
  • 风险管理 理论前沿风险评估风险预警策略与方案
  • 关于我们 本网简介 本网专家视点 资料下载中心
  • 电话:010-68827610
    专家QQ:421183643在线咨询  查看更多>>
    • 姓名:
    • 电话:
    • 内容:
    行业实践行业实践  >  首页
  • 营销风险管理流程2015-02-25
  • 中电投财务公司召开风险管理与内控体系优化项目启动会2015-02-11
  • 广投银海铝召开全面风险管理体系建设项目启动会2015-02-11
  • 国电电力召开全面风险管理体系建设项目方案汇报会议2015-02-11
  • 弥勒供电参加2015年内部控制体系建设视频培训2015-02-11
  • 2014年A股IPO被否案例之二上海岱美信披违规2015-02-11
  • 2014年A股IPO被否案例之一湖北永祥粮机内控缺陷2015-02-11
  • 2014年IPO被否10家原因(含内部控制)2015-02-11
  • P2P网贷平台公司主要风险控制手段2015-02-08
  • 小额贷款公司内部控制主要问题与改善建议2015-02-08
  • 长期股权投资的主要风险及应对2015-02-08
  • 存货内部控制案例(三九集团)2015-02-07
  • 信息系统内部控制案例(广东联通)2015-02-07
  • 法国兴业银行内部控制案例分析2015-02-07
  • 柳林国税加强内控建设2015-02-07
  • 货币资金三大主要风险的应对思路2015-01-27
  • 星级宾馆财务风险成因与管控2015-01-27
  • 2014年内部控制案例之十贤成矿业信披违规2015-01-24
  • 2014年内部控制案例之九南纺股份财务造假2015-01-24
  • 2014年上市公司内部控制案例之八*ST国恒资金与信披违规2015-01-24
  • 2014年十大黑榜上市公司候选名单(内控违规)2015-01-24
  • 2014年内部控制案例之七宝硕股份信披违规财报造价2015-01-22
  • 2014年内部控制案例之六华锐风电虚增利润2015-01-22
  • 经营性物业抵押贷款风险控制2015-01-21
  • 
    网站首页|网站公告|联系我们|版权保护
    风险导向内部控制网 中国-北京 版权所有 电话: 010-68827610 传真: 010-68827610
    京ICP备00000000号