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    中国上市公司2022年内部控制白皮书
    迪博   日期:2022-10-31
      2022年10月24日,由深圳市迪博企业风险管理技术有限公司联合深圳市迪博内部控制与风险管理研究院、广东省企业风险管理智能控制工程技术研究中心和深圳企业博士后工作站深圳迪博企业风险管理技术有限公司分站共同编制的《迪博2022中国上市公司内部控制白皮书》正式发布,这也是迪博公司连续第14年对外发布内控白皮书。
      鉴于各证券交易所不同板块上市公司内部控制体系建设与实施规范性要求上各具特色和差异,为全面、深入了解我国上市公司内部控制规范体系执行效果,本年度内控白皮书在分析上市公司内部控制整体实施情况的基础上,对不同板块上市公司内控执行情况也进行了详细分析。最后,依据分析结果,白皮书给出了五大建议:
      一是以数智化赋能监管,提升内部控制整体水平;
      二是监管机构应逐步构建统一的内控信息披露框架体系,形成统一的披露准则,提升内部控制信息披露质量和规范可用性;
      三是充分发挥日常监督作用,构建重大、重要缺陷专项评价及内控责任回溯机制;
      四是强化内部控制审计质量管理体系,提升审计执业水平;
      五是加强对原中小板上市公司内控监督,进一步扩展内控体系强制性实施范围。
      当日,中国证券报、证券时报和上海证券报三大主流财经媒体对白皮书进行了相关报道。

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