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    2022内控审计否定意见之中新科技
    互联网   日期:2022-04-03
      2022年3月30日晚间,*ST中新披露了2021年度内部控制审计报告和年度报告,同日,收到《上海证券交易所关于拟终止中新科技集团股份有限公司股票上市的事先告知书》(上证函【2022】0209 号)(以下简称“告知书”)。
      *ST中新是今年第二家收到内部控制审计报告否定意见的上市公司,也是该公司第四次被出具否定意见,2021年导致否定意见的事项是:中新科技自2020年1月起停工停产,人员流失严重,致使中新科技公司内控职能缺位,组织机构无法正常运行,内控制度无法正常执行。同时,董事长、总经理、董秘、财务总监由一人暂代,公司治理机制运行受限,无有效的内部控制环境。
      此前连续三年,*ST中新均被出具否定意见内部控制审计报告,主要重大缺陷是公司存在未经正常审批程序、无实际采购合同以及未履行必要的信息披露义务的情况下,将资金支付给供应商,并且供应商将收到的资金又划转给公司关联方,造成期末大额关联方非经营性资金占用;同时,公司也存在存货管理不善,盘亏、报损金额巨大以及公司内部审计部门对内部控制的监督无效等重大缺陷。
      年度审计报告显示,*ST中新2021年度合并的会计报表营业收入80.42万元,营业成本1755.42万元,税金及附加432.93万元,管理费用5039.37万元,财务费用14612.12万元,信用减值损失18174.09万元,资产减值损失767.2万元,营业外支出2240.58万元,亏损42910.1万元,期末所有者权益-207179.59万元。

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