南京港华启动2025年度内控评价
南京港华 日期:2025-12-31
南京港华 日期:2025-12-31
南京港华为持续完善内控体系、筑牢风险防线,于2025年12月23日召开专题会议,正式启动2025年度内部控制评价工作。公司纪委书记樊旗、各部门及子公司负责人、内控评价员参会。
会上,审计部立足全局、周密部署,不仅清晰明确了工作任务清单、时间推进节点及材料填报规范,更整合多部门业务骨干力量组建专项工作小组,锚定2026 年 2 月中旬这一关键时间节点,全力推进检查测试、复核评估及报告编制等各项工作,确保专项任务高标准落地、高质量收官。
本次评价以“全面性、重要性、客观性”为原则,覆盖公司各部门及所有子公司,严格依据国家规范及公司制度开展,聚焦内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素,重点审视核心业务环节的内部控制设计合理性与运行有效性。
公司纪委书记樊旗强调,各部门及子公司须以此次评价为契机,梳理流程、排查风险,尤其是涉及组织架构调整的部门需做好衔接配合,严格按时高质量完成各阶段任务。评价旨在系统排查风险、促进管理提升,推动内控体系持续优化,为高质量发展提供坚实保障,并通过全面内控评估夯实管理基础、完善制度体系、提升风险应对能力。
未来,南京港华将持续深化内控体系建设,强化制度执行与监督,推动内控管理常态化、精细化,为战略目标实现及高质量发展构筑坚实风险屏障,助力企业在市场竞争中行稳致远。
会上,审计部立足全局、周密部署,不仅清晰明确了工作任务清单、时间推进节点及材料填报规范,更整合多部门业务骨干力量组建专项工作小组,锚定2026 年 2 月中旬这一关键时间节点,全力推进检查测试、复核评估及报告编制等各项工作,确保专项任务高标准落地、高质量收官。
本次评价以“全面性、重要性、客观性”为原则,覆盖公司各部门及所有子公司,严格依据国家规范及公司制度开展,聚焦内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素,重点审视核心业务环节的内部控制设计合理性与运行有效性。
公司纪委书记樊旗强调,各部门及子公司须以此次评价为契机,梳理流程、排查风险,尤其是涉及组织架构调整的部门需做好衔接配合,严格按时高质量完成各阶段任务。评价旨在系统排查风险、促进管理提升,推动内控体系持续优化,为高质量发展提供坚实保障,并通过全面内控评估夯实管理基础、完善制度体系、提升风险应对能力。
未来,南京港华将持续深化内控体系建设,强化制度执行与监督,推动内控管理常态化、精细化,为战略目标实现及高质量发展构筑坚实风险屏障,助力企业在市场竞争中行稳致远。


