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    2025内控缺陷案例上市公司聆达股份
    汇韬咨询   日期:2025-05-28
      2025年4月24日,深交所创业板上市公司*ST聆达(300125.SZ)发布2024年年报,致同为*ST聆达2024年财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告,内部控制审计意见为否定意见。
      在2025年面临的主要内部控制缺陷包括对外担保相关内部控制缺陷和对子公司管理相关内部控制缺陷‌。
      《内部控制审计报告》中导致否定意见的事项如下:
    (一)对外担保相关内部控制缺陷
      1、2023 年 11 月 5 日,聆达股份全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公 司为聆达股份董事长兼总裁王明圣、副董事长兼首席执行官(CEO)林志煌和投融资部副总监林春良与自然人王海木的借款 5,000 万元提供连带责任担保。
      2、2024 年 1 月 11 日,聆达股份及全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限 公司、格尔木神光新能源有限公司为中财招商投资集团商业保理有限公司与金寨嘉悦正丰新能源有限公司签订的《商业保理合同》出具了《连带保证担保函》,涉及担保金额 1,600 万元。
      根据法律、法规及 公司章 程、《 聆达集 团股份有 限公司 对外投 资管理 制度 》规定,公司及子公司对外提供担保事项应当履行董事会或股东大会的审议程序及信息披露义务,公司及子公司为上述债务提供连带保证担保事项均未履行审议程序和信息披露义务,构成违规对外担保。
      上述事项表明,公司对外担保相关控制活动存在重大缺陷,与之相关的财务报告内部控制失效。
    (二)对子公司管理相关内部控制存在重大缺陷 上述(一)列示的重大缺陷均存在于子公司,表明聆达股份对子公司管理相关内部控制失效。

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