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    内控体系框架[关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知]  >  内控体系框架  >  首页
    关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知
    财政部   日期:2024-02-04
        《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设 推进内部控制评价和审计的通知》发布实施
      2023 年 12 月 8 日,财政部、证监会发布实施《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设 推进内部控制评价和审计的通知》。其中提出,各上市公司应严格按照《企业内部控制基本规范》(财会〔2008〕7 号)及企业内部控制配套指引(以下统称企业内部控制规范体系)的有关要求,持续优化内部控制制度,完善风险评估机制,加强内部控制评价和审计,科学认定内部控制缺陷,强化内部控制缺陷整改,促进公司内部控制的持续改进,不断提升内部控制的有效性。目前尚未全面实施企业内部控制规范体系的上市公司,应根据企业内部控制规范体系的要求开展内部控制评价,聘请会计师事务所对财务报告内部控制进行审计。
      此外,拟上市企业应自提交以 2024 年 12 月 31 日为审计截止日的申报材料开始,提供会计师事务所出具的无保留意见的财务报告内部控制审计报告。已经在审的拟上市企业,应于更新2024 年年报材料时提供上述材料。

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