• 内部控制 内控体系框架测试与内控缺陷流程梳理内控自评价内部审计
  • 行业实践 重点行业案例研究专项风险管理企业实践财务管理
  • 风险管理 理论前沿风险评估风险预警策略与方案
  • 关于我们 本网简介 本网专家视点 资料下载中心
  • 电话:010-68827610
    专家QQ:421183643在线咨询  查看更多>>
    • 姓名:
    • 电话:
    • 内容:
    流程梳理[审计/会计六大循环及其他循环]  >  流程梳理  >  首页
    审计/会计六大循环及其他循环
    中注协   日期:2015-03-19
    采购与付款循环
    工薪与人事循环
    生产与仓储循环
    销售与收款循环
    筹资与投资循环
    固定资产循环

    中注协在《小型企业财务报表审计工作底稿编制指南》中,将小型企业的主要业务流程划分为采购与付款、销售与收款、仓储与生产、货币资金、费用、工薪与人事和财务报告编制等七个方面,并列示了主要控制活动。
    
    网站首页|网站公告|联系我们|版权保护
    风险导向内部控制网 中国-北京 版权所有 电话: 010-68827610 传真: 010-68827610
    京ICP备00000000号